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北京公司召开审计与风险管理委员会2018年第1次会议
来源:审计内控部作者:杨丽芬日期:2018-12-23

12月21日,北京公司召开审计与风险管理委员会2018年第1次会议,公司党委书记、执行董事张锋等公司领导出席会议,会议审议通过了《北京公司2018年审计项目报告》。

会上,张锋对2018年审计与内控工作取得的成绩给予充分肯定,对北京公司2018年全面开展资产负债损益审计和内控合规体系建设工作进行了总结回顾,对下一步工作进行安排部署。强调指出,要切实提高认识。近年来北京公司一直处于快速发展期,企业的快速发展亟需规范管理来确保提质增效、预防风险,通过审计工作发现问题是一个自我诊断、自查问题的过程,重在整改落实、重在改进提升,要通过审计问题的整改,推进依法治企、推进党建的深度融合。要加快内控合规体系建设。本部及所属各单位要加快建立内控合规体系,通过内控合规体系的不断完善和健康运行,持续提升公司的科学管理水平和合规化经营能力。

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